問(wèn)題已解決

某商業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2019年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得化妝品不含稅銷售收入400萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的含稅作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的含稅差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)月取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于6月15日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租賃期為2019年5月到2019年6月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。 (3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/06 18:52
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你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2021 11/06 19:13
84784979
2021 11/06 19:45
(3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬(wàn)元。 (4)月末進(jìn)行盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購(gòu)入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)賬面價(jià)值為24萬(wàn)元,其中運(yùn)費(fèi)成本4萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題,并寫出計(jì)算過(guò)程。 (1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為( ?。┤f(wàn)元。 A.64.09 B.65
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2021 11/06 19:45
C.92.70 D.66.69 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額為(  )萬(wàn)元。 A.23.4 B.19.5 C.3.9 D.1.95 (3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( ?。┤f(wàn)元。 A.18.19 B.21.16 C.17.74 D.16.99 (4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( ?。┤f(wàn)元。 A.70.21
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2021 11/06 19:46
B.62.89 C.50.45 D.50.71請(qǐng)老師講講
暖暖老師
2021 11/06 19:57
你好,需要計(jì)算做好了給你
暖暖老師
2021 11/06 20:51
1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 400*0.13+100*1.13/1.13*0.13=65 答案是B對(duì)
暖暖老師
2021 11/06 20:53
(2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的增值稅銷項(xiàng)稅額 15*2*13%=3.9 答案是C對(duì)
暖暖老師
2021 11/06 20:54
(3)該企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 19.5+5*0.09+20*0.06=21.15 答案是B對(duì)
暖暖老師
2021 11/06 20:55
(4)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅 65+3.9-(21.15-20*0.13-4*0.09)=50.71 答案是D對(duì)
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