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在2016年12月份開出紅字發(fā)票信息表,2017年1月份報(bào)稅時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但對(duì)方未給我家開紅字發(fā)票.在報(bào)完稅后把紅字發(fā)票信息表作廢了.轉(zhuǎn)出去的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?

84784951| 提問時(shí)間:2017 01/20 20:15
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84784951
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,國稅報(bào)表上怎么做?因?yàn)橐呀?jīng)把稅額轉(zhuǎn)出去了,本期留底稅額也就減少了,我既然把紅字信息作廢了,怎么把轉(zhuǎn)出去的稅額,在國稅報(bào)表上轉(zhuǎn)回來。
2017 01/21 08:51
84784951
2017 01/21 13:24
是填寫負(fù)數(shù)嗎,然后變成增加
84784951
2017 01/21 14:45
老師,這個(gè)月我已經(jīng)在附表2,第20欄填寫正數(shù)了。那我下月報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪填寫正數(shù)?
鄒老師
2017 01/20 20:16
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
鄒老師
2017 01/21 09:29
你好,在增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫轉(zhuǎn)出的稅額就可以了
鄒老師
2017 01/21 14:16
你好,是正數(shù)的金額
鄒老師
2017 01/21 14:46
你好,就是附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次
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