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老師你好,有銷項有進項,沒有留抵的,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84784952| 提問時間:2021 11/10 16:32
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
先計算出銷項進項差額 再做這個會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2021 11/10 16:34
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