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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,甲在1月份轉(zhuǎn)了100元給A公司 ,A公司掛賬100元。6月份A公司確認(rèn)收入100元。11月份甲到A公司要求開(kāi)票100元,A公司開(kāi)了100元發(fā)票,因會(huì)計(jì)失誤,為跟稅務(wù)系統(tǒng)開(kāi)票收入一致,做賬:借:應(yīng)收100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,12月發(fā)現(xiàn)了問(wèn)題,該怎么做?
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速問(wèn)速答你好; 你沒(méi)有做增值稅是嗎?? ? 你這個(gè)收入是? ?含稅做了 ; 現(xiàn)在做 “借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ”
2021 11/12 10:59
84784967
2021 11/12 11:01
哦,已做了增值稅。問(wèn)題是甲11月來(lái)開(kāi)票,A公司會(huì)計(jì)又掛了一筆應(yīng)收,12月份怎么補(bǔ)救?
meizi老師
2021 11/12 11:03
你好;? ? ? 那你之前6月做了無(wú)票收入報(bào)稅了嘛 。? 你12月開(kāi)票 的時(shí)候 先去紅沖你的無(wú)票收入分錄處理? ?
84784967
2021 11/12 11:09
6月份做了無(wú)票收入報(bào)稅了,報(bào)稅時(shí)候填入“未開(kāi)票收入”。老師的意思是紅沖了6月份的分錄,那11月份的分錄也要紅沖嗎?具體該怎么做呀
meizi老師
2021 11/12 11:10
?你好; 是的。 不然你收入就多報(bào)了 。? ? ? ?借應(yīng)收賬款 -100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) ; 然后? 開(kāi)票? 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84784967
2021 11/12 11:18
第一個(gè)分錄是紅沖11月份的對(duì)吧;第二個(gè)分錄沒(méi)理解,“開(kāi)票”是填在摘要那嗎?為什么是借:應(yīng)收100,貸:收入 和稅,這不是跟11月份做的那個(gè)錯(cuò)賬是一樣的嗎
meizi老師
2021 11/12 11:19
?你好? ? ? ? 開(kāi)票后? ?寫 補(bǔ)開(kāi)某月某業(yè)務(wù)的發(fā)票 ;? ? 你開(kāi)票也得做收入做稅費(fèi)的 ;? ? ?先去紅沖之前的無(wú)票收入分錄? ;? 對(duì)于你開(kāi)票當(dāng)月 一正一負(fù)是不影響的。 因?yàn)槟銏?bào)稅是之前就報(bào)過(guò)了?
84784967
2021 11/12 11:33
發(fā)票已經(jīng)在11月份開(kāi)過(guò)了,12月份怎么開(kāi)票呀
84784967
2021 11/12 11:34
而且11月份開(kāi)票的對(duì)應(yīng)的是6月份已經(jīng)報(bào)過(guò)稅的“未開(kāi)票收入”
meizi老師
2021 11/12 11:38
你好;? ? 你開(kāi)過(guò)了? ?就別去重復(fù)開(kāi)票了;? ?你不是上面說(shuō)的根據(jù)要求開(kāi)了100元發(fā)票出去嗎 。怎么12月又要開(kāi)票 了 ?? ??
84784967
2021 11/12 11:52
是的,假設(shè)增值稅是10元。6月確認(rèn)為未開(kāi)票收入90元,11月開(kāi)了發(fā)票100元,多確認(rèn)了90元的收入。12月份做賬 借:應(yīng)收賬款 -100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -90; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -10,摘要為“調(diào)整11月#號(hào)憑證”。但是我11月份開(kāi)了發(fā)票,對(duì)于這張發(fā)票我該怎么處理?開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
meizi老師
2021 11/12 12:03
你好10月做了? ?90的收入報(bào)了10的增值稅? ? 做了無(wú)票收入? ; 11月開(kāi)票? ?把你無(wú)票收入紅沖了? 然后按開(kāi)票處理一遍。 你11月一正一負(fù) 先紅沖在開(kāi)票 金額不變。 那么不影響你11月的? 稅費(fèi)的呀 ;? ?12月你? 做賬? 你做啥賬 ? 你正常不是應(yīng)該11月開(kāi)票 11月做賬嗎???
84784967
2021 11/12 12:09
那這樣吧老師,11月改成8月,8月開(kāi)了發(fā)票也做錯(cuò)帳,12月做賬,先紅沖8月的賬,對(duì)于這8月份的發(fā)票怎么處理?麻煩老師了,給小紅心
meizi老師
2021 11/12 12:12
你好;? ?;你開(kāi)票做賬錯(cuò)誤了? 就去調(diào)整錯(cuò)誤分錄? ?; 去紅沖了在做正確就行了。? ?
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