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用友銷售費用結(jié)轉(zhuǎn)不為零余額為6000 應(yīng)該怎么解決

84785039| 提問時間:2021 11/15 12:41
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。請問是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
2021 11/15 12:46
84785039
2021 11/15 12:47
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)之后準備結(jié)賬的時候顯示銷售費用不為零
喬喬老師
2021 11/15 12:48
請查看下是否全部的記賬憑證都已審核記賬
84785039
2021 11/15 13:08
都已經(jīng)記賬了
84785039
2021 11/15 13:12
老師我的銷售費用借方有余額那我沖銷的時候都在借方?jīng)_銷是不是就沒有了 我生成的憑證都在貸方
喬喬老師
2021 11/15 13:30
你好,同學(xué)。沖銷的時候用紅字沖銷(負數(shù))就可以了
84785039
2021 11/15 13:30
沒有沖銷掉
84785039
2021 11/15 13:31
老師你看下我的第三個圖片
喬喬老師
2021 11/15 13:38
你好,同學(xué)。 分錄如下:借:銷售費用? ?-6000
84785039
2021 11/15 22:11
那貸方應(yīng)該怎么寫呢
喬喬老師
2021 11/15 22:13
你好同學(xué),貸方填寫你之前分錄的科目。 銀行存款/庫存現(xiàn)金
84785039
2021 11/15 22:14
抱歉老師 才看到信息 這個憑證是在總賬的憑證里自己填寫一張嗎
84785039
2021 11/15 22:18
是都寫在借方一紅一黑還是借方是紅字貸方是黑字呀
喬喬老師
2021 11/15 22:20
你好,同學(xué)。都是工資(借貸方負數(shù)) 分錄:借:管理費用-6000 貸:銀行存款-6000
84785039
2021 11/15 22:21
好的老師
喬喬老師
2021 11/15 22:27
好的,如果給你解決問題的話,可以給個五星好評哦!^_^
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