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企業(yè)所得稅收入與增值稅收入差額自查報(bào)告怎么寫

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/16 14:54
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娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁礊椴灰恢拢话闱闆r,增值稅是按發(fā)票來(lái)的,比如有些客戶預(yù)付了貨款,但是商品未發(fā),作為開票方,增值稅開票了,報(bào)稅時(shí)就要填已開票收入,但是按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不符合收入確認(rèn)準(zhǔn)則,需等商品發(fā)出時(shí),滿足收入確認(rèn)條件才確認(rèn)收入,稅會(huì)差異導(dǎo)致 另外還有種情況就是申報(bào)錯(cuò),你查下,你們公司為什么為不一致,再寫報(bào)告
2021 11/16 15:03
84785026
2021 11/16 15:05
產(chǎn)生所得稅收入小于增值稅收入的原因有哪些
娟娟老師
2021 11/16 15:08
就是剛說(shuō)的,預(yù)開發(fā)票,所得稅是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,增值稅按稅法來(lái)確認(rèn)的 第二就是申報(bào)錯(cuò)誤
84785026
2021 11/16 15:10
這種情況怎么寫原因
84785026
2021 11/16 15:10
簡(jiǎn)單明了的寫說(shuō)明,如何寫
娟娟老師
2021 11/16 15:11
由于稅會(huì)差異造成,如果是這種,稅務(wù)局會(huì)要求提供所有的發(fā)票明細(xì),
84785026
2021 11/16 15:13
跟留底退稅有關(guān)系嗎
娟娟老師
2021 11/16 15:14
和留底退稅沒(méi)有關(guān)系,那個(gè)不影響收入的,所以你還是先找下原因,建議每個(gè)季度核對(duì)下,看是不開始就錯(cuò)誤,還是說(shuō)哪個(gè)季度有差異
84785026
2021 11/16 15:17
季度漏報(bào)有關(guān)系吧
娟娟老師
2021 11/16 15:21
這種情況,那就把情況說(shuō)明清楚,然后做好更正申報(bào)和補(bǔ)稅
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