問(wèn)題已解決

老師你好!公司辦理了保理業(yè)務(wù),銀行賬戶(hù)收到保理公司放款,該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?銀行賬戶(hù)支付的保理手續(xù)費(fèi)75萬(wàn),又該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?謝謝!

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/16 15:39
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是有追索權(quán)還是沒(méi)有追索權(quán) 光手續(xù)費(fèi)就75萬(wàn)?
2021 11/16 15:41
84784974
2021 11/16 15:45
老師你好!從銀行回單看不出有沒(méi)有追索權(quán)
bamboo老師
2021 11/16 15:53
那保理沒(méi)有協(xié)議之類(lèi)的嗎
84784974
2021 11/16 16:36
老師你好!有追索權(quán)的
bamboo老師
2021 11/16 16:53
借:銀行存款(按實(shí)際收到的款項(xiàng))    財(cái)務(wù)費(fèi)用(按辦理保理業(yè)務(wù)時(shí)繳納的手續(xù)費(fèi))    貸:短期借款
84784974
2021 11/16 19:57
老師你好!辦理保理業(yè)務(wù)時(shí)繳納的手續(xù)費(fèi)是直接從銀行賬戶(hù)扣款的借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 銀行賬戶(hù)收到保理公司放款 借:銀行存款 貸:短期借款 這是否需要分兩筆分錄做,還是合為一筆按您上方的分錄做?
bamboo老師
2021 11/16 20:20
扣款是直接從放款里面扣除的么
84784974
2021 11/16 20:39
老師你好!1、扣款沒(méi)有直接從放款里面扣除。2、財(cái)務(wù)費(fèi)用(按辦理保理業(yè)務(wù)時(shí)繳納的手續(xù)費(fèi))的二級(jí)科目寫(xiě)什么?謝謝!
bamboo老師
2021 11/16 20:39
那應(yīng)該寫(xiě)兩筆會(huì)計(jì)分錄 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
84784974
2021 11/16 21:28
老師你好!因沒(méi)有及時(shí)拿到異地施工預(yù)繳稅款的完稅單據(jù),所以拿到完稅單據(jù)做在下個(gè)月。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅為負(fù)數(shù),該如何處理?謝謝!
bamboo老師
2021 11/16 21:31
您這個(gè)不是在貸方么 怎么會(huì)是負(fù)數(shù)
84784974
2021 11/17 08:49
老師你好!申報(bào)9月份增值稅納稅申報(bào)表時(shí),異地預(yù)交的增值稅申報(bào)時(shí)已抵減,申報(bào)時(shí)實(shí)際繳納的增值稅360753.37元。因未及時(shí)拿到完稅單據(jù),9月份異地預(yù)交增值稅596513.77元未進(jìn)行賬務(wù)處理,賬面應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸方余額596513.77。 10月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷(xiāo)項(xiàng)稅2291264.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅1804147.87 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi)357995.14 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅129121.69 上面的應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi)金額未含9月份預(yù)交的596513.77元。如果將9月預(yù)交的增值稅合并結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅就是負(fù)數(shù)了。
bamboo老師
2021 11/17 08:53
您預(yù)繳后 是不是會(huì)有留抵了
84784974
2021 11/17 09:34
老師你好!應(yīng)該沒(méi)有留底。9月底進(jìn)項(xiàng)稅全部結(jié)轉(zhuǎn)后,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸方余額:940437.15元。增值稅申報(bào)繳納實(shí)際金額360753.37,應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅貸方余額579683.78元。9月份異地預(yù)交的增值稅579683.78正好可以抵減。這筆預(yù)交做在10月份,這筆預(yù)交能否單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅579683.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅579683.78
bamboo老師
2021 11/17 09:37
可以單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)寫(xiě)分錄的
84784974
2021 11/17 10:04
老師你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅579683.78 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅579683.78 1、10月份單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn),上方的結(jié)轉(zhuǎn)分錄正確嗎?單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)摘要欄怎么寫(xiě)? 2、10月份發(fā)生的業(yè)務(wù)也單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷(xiāo)項(xiàng)稅2291264.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅1804147.87 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi)357995.14 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅129121.69 上方的預(yù)交稅費(fèi)357995.14元是10月份發(fā)生的。這樣是否可以? 3、如果進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了,為了保證稅負(fù),月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是否結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)項(xiàng)稅,其余的進(jìn)項(xiàng)稅留在賬面上?謝謝!
bamboo老師
2021 11/17 10:37
進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了? 必須當(dāng)月要抵扣填主表的? ?不可以 結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)項(xiàng)稅,其余的進(jìn)項(xiàng)稅留在賬面上
84784974
2021 11/17 10:52
1、單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交稅款時(shí),摘要欄寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅款嗎?2、進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了 必須當(dāng)月要抵扣填主表的 分錄(勾選認(rèn)證多少結(jié)轉(zhuǎn)多少) 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 為了保證稅負(fù),結(jié)轉(zhuǎn)部分進(jìn)項(xiàng)稅,其余的進(jìn)項(xiàng)稅留在賬面上。 借:應(yīng)交稅費(fèi)/銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅(按需要的金額結(jié)轉(zhuǎn)) 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交稅費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 這樣理解正確嗎?謝謝!
bamboo老師
2021 11/17 10:54
單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)交稅款時(shí),摘要欄寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅款 進(jìn)項(xiàng)稅月底多勾選認(rèn)證了 必須當(dāng)月要抵扣填主表的分錄(勾選認(rèn)證多少結(jié)轉(zhuǎn)多少) 為了保證稅負(fù) 勾選的時(shí)候就要控制啊 不是做分錄控制 分錄做的再好沒(méi)有用啊 是申報(bào)的時(shí)候控制
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