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如圖求2019年度企業(yè)所得稅

84785015| 提問時(shí)間:2021 11/23 11:11
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤的計(jì)算是 3000-1500-50-70-110-30=1240
2021 11/23 11:12
暖暖老師
2021 11/23 11:13
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額30*60%=18 3000*0.005=15納稅調(diào)增30-15=15
暖暖老師
2021 11/23 11:13
廣告費(fèi)扣除限額是3000*15%=450全額扣除
暖暖老師
2021 11/23 11:14
三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)扣除限額250*(2%+14%+8%)=60全額扣除
暖暖老師
2021 11/23 11:14
應(yīng)納稅所得額是1240+15=1255 應(yīng)交所得稅1255*0.25=313.75
84785015
2021 11/23 11:19
所以最后企業(yè)所得稅是多少呢?
暖暖老師
2021 11/23 11:23
應(yīng)納稅所得額是1240 +15=1255 應(yīng)交所得稅1255*0.25=313.75
84785015
2021 11/23 14:18
這一個(gè)第二步業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)增是怎么算的呢?扣除限額是18萬,這里只用扣15萬,所以還需要交15萬對(duì)嗎?
暖暖老師
2021 11/23 14:20
不是只能扣除15萬就是
84785015
2021 11/23 14:26
那這一道題呢?也可以問嗎?麻煩老師了
暖暖老師
2021 11/23 14:30
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