問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)如果去年盈利的企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,那是不是今年如果還有盈利,企業(yè)所得稅只交今年盈利的,去年交的了不留底了?

84785039| 提問(wèn)時(shí)間:2021 11/24 11:46
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),去年已經(jīng)過(guò)去了,企業(yè)所得稅只算一整年的。
2021 11/24 11:46
84785039
2021 11/24 11:53
如果今年季度已經(jīng)交了所得稅那是不是也是不用交的,我看到報(bào)表到六月份有交了所得稅了?
小鎖老師
2021 11/24 12:06
如果今年6月份交了,那么等到明年匯算清繳時(shí)候,多退少補(bǔ)就可以。
84785039
2021 11/24 12:10
10月份申報(bào)季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有交稅,那這樣是不是如果不想交稅只要10到12月份的成本夠就好了,之前已經(jīng)交了企業(yè)所得稅就不會(huì)留底了?
小鎖老師
2021 11/24 12:12
對(duì),10月12月份的成本夠就好,其實(shí)6月份的還有一個(gè)辦法退還,就是你10到12月多找票,找的比6月份利潤(rùn)多的票,這樣匯算清繳時(shí)候,會(huì)多退少補(bǔ),會(huì)把你6月份多交的退了,但是有風(fēng)險(xiǎn)。
84785039
2021 11/24 12:15
那還是不要這樣做,老師,我想知道企業(yè)所得稅是什么算的?
小鎖老師
2021 11/24 13:12
是按照你的利潤(rùn)總額?納稅調(diào)整增加?納稅調(diào)整減少之后乘以所得稅稅率算的
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