問題已解決
2021年度的企業(yè)所得稅是什么時候申報?年底匯算清繳是什么時候申報 這兩個是一月的嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答五月底之前。只要在5月31號之前申報了就可以了。
2021 11/25 15:44
84784978
2021 11/25 15:45
所以這兩個申報是一樣的嗎?
郭老師
2021 11/25 15:47
你好,你說的年底匯算清繳就是企業(yè)所得稅的吧?
84784978
2021 11/25 15:49
我不懂啊 年度所得稅申報和 匯算清繳是一樣的嗎
郭老師
2021 11/25 15:52
你好
匯算清交包含著企業(yè)所得稅年報,匯算清繳有好幾個,他有一個生產(chǎn)經(jīng)營所得,這個和你們沒有關(guān)系,還有一個是工資個稅的匯算,請教這個在每年的六月底之前。
84784978
2021 11/25 15:53
這要怎么報啊 很復雜嗎? 算這個所得稅的公式是什么???
郭老師
2021 11/25 15:54
累計預扣預繳應納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除
本期應預扣預繳稅額=(累計預扣預繳應納稅所得額×預扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預扣預繳稅額
其中:累計減除費用,按照個稅起征點5000元/月乘以納稅人當年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。
郭老師
2021 11/25 15:54
上面這個是企業(yè)所得稅的。
郭老師
2021 11/25 15:54
上面這個是工資個稅的。
郭老師
2021 11/25 15:55
這個工資個稅的可以自己做,也可以你們企業(yè)做,如果你們企業(yè)做的話,你得知道它全部的累計收入和扣除才行。
郭老師
2021 11/25 15:55
企業(yè)所得稅的,按照年累計的利潤加上調(diào)增的金額減去調(diào)減的金額減去以前年度的虧損)*稅率-之前預繳
郭老師
2021 11/25 15:55
稅率利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的,稅率10%,超過300萬的,全額按照25%。
84784978
2021 11/25 16:02
公司20年成立的 也就是只有21年一個年度的 利潤是總金額就是利潤嗎
郭老師
2021 11/25 16:05
去年成立的,從一到12月份的年累計利潤是這么算的,按自然年度。
84784978
2021 11/25 16:17
我也不知道利潤是多少 ,就按開票多少然后算利潤是嗎?因為是分公司那么個稅的匯算清繳也是總公司來報嗎 ?
郭老師
2021 11/25 16:19
看你的利潤表,利潤總額不就可以啦。
郭老師
2021 11/25 16:19
分公司的工資個稅是分公司自己申報。
84784978
2021 11/25 16:25
年度個稅也是分公司自己申報嗎
郭老師
2021 11/25 16:26
哦對的是的是這么做的。
84784978
2021 11/25 16:50
企業(yè)所得稅的,按照年累計的利潤加上調(diào)增的金額減去調(diào)減的金額減去以前年度的虧損)*稅率-之前預繳。這句話能說的仔細點嗎不太明白
郭老師
2021 11/25 16:53
利潤總額這個知道嗎?利潤表的年累計的利潤總額。
郭老師
2021 11/25 16:53
調(diào)減這個是你們允許抵扣所得稅的,比如你的收入多做了,你就可以減去減少。
郭老師
2021 11/25 16:54
你的福利費超過了工資14%的需要調(diào)增,這一部分調(diào)增的需要加上你的利潤總額,多交稅。
閱讀 149