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老師,材料的專票當(dāng)月勾選,下個(gè)月再抵扣可以嗎?是不是勾選了才能記賬呢?怎么寫分錄呢?

84784947| 提問時(shí)間:2021 11/26 10:20
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
你好 可以 月初需要確認(rèn)簽字 做到這個(gè)月借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。
2021 11/26 10:20
84784947
2021 11/26 10:28
老師,但是我這張專票不抵扣,還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)?那到時(shí)候報(bào)稅的時(shí)候怎么做呢?
84784947
2021 11/26 10:31
老師,我認(rèn)證了沒有抵扣,是不是只能記成本呢?
84784947
2021 11/26 10:37
,老師,這個(gè)欄里面,是不是就是按照實(shí)際抵扣的來填寫啊,例如:我認(rèn)證了10萬,但是申報(bào)抵扣是8萬,當(dāng)月我直接寫8萬就可以,等下個(gè)月的時(shí)候,在下個(gè)月“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填寫剩余的2萬呢?
星河老師
2021 11/26 11:21
同學(xué)? 我們先解決賬務(wù)處理。 賬務(wù)處理如下: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款(或庫存現(xiàn)金、或銀行存款)
星河老師
2021 11/26 11:22
這個(gè)如果在下期要抵扣。 我們就轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) ? ? 貸?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅) 認(rèn)證了10萬,但是申報(bào)抵扣是8萬,當(dāng)期在附表二寫8萬就可以, 等下個(gè)月的時(shí)候,在下個(gè)月“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”填寫剩余的2萬。
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