問題已解決

老師,我先把勞務費墊付了。后期會開票,墊付的時候我怎么做賬???

84785010| 提問時間:2021 11/26 11:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 借成本費用 貸其他應付款??
2021 11/26 11:12
84785010
2021 11/26 11:14
我已經(jīng)付過了,不知道什么開票啊?是開票的做成本嗎?我現(xiàn)在就做成本了,利潤低了,
84785010
2021 11/26 11:15
我要現(xiàn)在的時候不做成本,開始在做成本,該怎么做分錄啊
玲老師
2021 11/26 11:16
實際發(fā)生勞務了。記成本就可以了 實際發(fā)生勞務了,記成本就可以了。
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