問題已解決
老師,我想問下,審計說,我們把貨賣給了政府,我們沒開票沒收入,這時候也要確認收入,老板說,以后開了票,又有收入了,就要重復繳稅了,這個怎么避免呢
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速問速答你好,你們是一般納稅人嗎?如果是的話,你可以紅沖無票收入的。
2021 11/26 16:49
郭老師
2021 11/26 16:49
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,不會重復交稅,一正數(shù)一負數(shù)正好是平的。
84785021
2021 11/26 16:51
老板說會重復繳稅的
郭老師
2021 11/26 16:52
他說紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的,一正數(shù)一負數(shù)不會重復的。
84785021
2021 11/26 16:56
他說還要去稅務局去異常申報,很麻煩的
郭老師
2021 11/26 16:59
那你們現(xiàn)在可以開出發(fā)票來自己留存好了。
84785021
2021 11/26 17:01
老板說,現(xiàn)在開發(fā)票的話,要繳稅他不想開啊
郭老師
2021 11/26 17:03
你好,你的增值稅納稅義務已經產生了,必須得處理啊。
84785021
2021 11/26 17:07
什么意思沒懂啊
郭老師
2021 11/26 17:15
不管你開不開發(fā)票,貨物已經給銷售給對方,你們的增值稅納稅義務已經產生了,也就是你們交稅不是根據(jù)開發(fā)票交的。
84785021
2021 11/26 17:16
那像他這種情況,稅啥時候交的要
84785021
2021 11/26 17:17
是不是確認收入的分錄寫的時候,就要把銷項稅寫出來交了
郭老師
2021 11/26 17:17
對方確認收貨了,你們就需要做營銷稅費。
郭老師
2021 11/26 17:17
確認了收貨,你們就可以做應交稅費了。
84785021
2021 11/26 17:27
就是后期開了發(fā)票不用做分錄了是嗎
郭老師
2021 11/26 17:28
你之前確認收入沒有開發(fā)票,紅沖之前的無票收入,然后再做發(fā)票。
84785021
2021 11/26 18:15
就是相當于之前沖平了,現(xiàn)在正常做,是嗎
郭老師
2021 11/26 18:19
你好
對的
是這么做的
84785021
2021 11/26 18:23
老板的意思是說現(xiàn)在做了收入了,然后就是開票在半年一年后,意思就是說,這個稅已經交了,后面就重復交了
郭老師
2021 11/26 18:26
不是可以沖無票收入嗎
這個很難理解嗎
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