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上月從大豐公司購入的甲材料現(xiàn)驗(yàn)收入庫。購入材料的增值稅專用發(fā)票顯示材料數(shù)量為2000千克,不含稅單價50元,增值稅稅率13%,運(yùn)費(fèi)增值稅普通發(fā)票顯示不含稅價款1000元,增值稅額90元

84784994| 提問時間:2021 11/30 10:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 借:原材料?2000*50+1090?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2000*50*13%, ??貸:應(yīng)付賬款等科目(借方合計(jì)金額)
2021 11/30 10:46
84784994
2021 11/30 11:35
用現(xiàn)金支付了從公司買的材料運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價款3200,增值稅稅額為288元按材料的重量分配運(yùn)費(fèi)
鄒老師
2021 11/30 11:36
你好,這里的材料重量分別是多少呢??
84784994
2021 11/30 11:37
甲材料3000千克乙材料5000千克
鄒老師
2021 11/30 11:39
你好 借:原材料—甲材料 3200*3000/(3000+5000) 原材料—乙材料??3200*5000/(3000+5000) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)288 ??貸:庫存現(xiàn)金 3200+288 之后如果是不同問題,請分別提問,謝謝配合
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