問題已解決
老師好,請問年初已抵扣了的進項發(fā)票 年末進行紅沖處理,對企業(yè)會帶來什么影響呢?
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速問速答你好
成本抵扣了所得稅的嗎
增值稅需要補
2021 11/30 12:11
84784972
2021 11/30 14:12
都抵扣了。除了要補繳還有其他的嗎?是否同時更正申報?還是直接補繳呢?
郭老師
2021 11/30 14:14
你能修改匯算清繳碼,能修改匯算清交的話需要調燈,不能修改的話在今年做,影響今年的利潤。
84784972
2021 11/30 18:00
不是很理解?
郭老師
2021 11/30 18:04
如果是專票,增值稅所得稅都抵扣了,你需要這個月進項轉出,然后之前的匯算清繳需要修改,你多抵扣了。
84784972
2021 11/30 20:59
21年的匯繳我在22年年初匯繳時調整就可以了吧?另進項轉出不知是否會影響企業(yè)信用評級呢?
郭老師
2021 11/30 21:06
是的
這個月開負數(shù)進項轉出不影響的
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