問題已解決
老師,你好,金蝶禁用的倉位在存貨核算的期初余額調整里面怎么沒有數(shù)量,有負金額呢,出庫核算的時出現(xiàn)庫存為零,如何調整
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速問速答同學你好
期初數(shù)是新建賬的時候錄入的
2021 11/30 17:24
84785021
2021 11/30 18:07
老師,那這個需要調嗎,現(xiàn)在總帳和倉存對賬不平
樸老師
2021 11/30 18:12
同學你好
這個需要調整平衡
84785021
2021 11/30 18:49
好的,謝謝老師!!老師上面那個期初數(shù)是新建賬的時候錄入負金額要調嗎
樸老師
2021 11/30 19:02
同學你好
原材料庫存商品等不能是負數(shù)
現(xiàn)金銀行也不能是負數(shù)
84785021
2021 11/30 19:09
老師就是這個,需要調嗎,沒有結存數(shù)量
樸老師
2021 11/30 19:21
要的
期初是負數(shù)這個建賬都建不成的呀
這個軟件咋回事
你暫估一下吧
84785021
2021 11/30 20:04
老師那是不是建帳的時候不是負數(shù),后面核算才變負數(shù)的呢,暫估的話沒有數(shù)量怎么處理呢
樸老師
2021 12/01 06:34
同學你好
暫估需要有數(shù)量和金額
84785021
2021 12/01 08:06
老師那請問這個怎處理呢,是不是因為禁用了的原因才會出負數(shù)
樸老師
2021 12/01 08:06
這個需要你暫估入庫的
84785021
2021 12/01 08:16
老師,但是沒有數(shù)量啊,做暫估的話
樸老師
2021 12/01 08:18
你們入庫沒有數(shù)量這個不可能吧
84785021
2021 12/01 08:56
老師,入庫的單推完發(fā)票就不在暫估這里了呀
樸老師
2021 12/01 08:56
同學你好
你收到發(fā)票之后暫估的要紅沖
84785021
2021 12/01 09:00
我說是在系統(tǒng)里面對賬推的發(fā)票,不是供應商開的那種,暫估沖紅是怎么操作
樸老師
2021 12/01 09:02
同學你好
原分錄負數(shù)紅沖
84785021
2021 12/01 09:03
是做憑證嗎老師
樸老師
2021 12/01 09:13
對的
做分錄就可以紅沖
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