問題已解決

老師,請(qǐng)問一下提供了安裝服務(wù),對(duì)方暫時(shí)不要票,我這邊如果做了無票收入,那賬務(wù)處理和納稅申報(bào)要怎么處理,到時(shí)候他需要開票了,我這邊又該怎么賬務(wù)處理及報(bào)稅

84785026| 提問時(shí)間:2021 12/01 10:42
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
按無票收入申報(bào)就是了啊,開發(fā)票那個(gè)月,按無票收入負(fù)數(shù)申報(bào)
2021 12/01 10:43
84785026
2021 12/01 10:44
跨年了行不行呢?
家權(quán)老師
2021 12/01 10:47
跨年也是一樣的哈
84785026
2021 12/01 11:01
那也就是今年報(bào)稅在未開具發(fā)票收入那里填報(bào)銷售額和銷項(xiàng)稅額,減去可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)(此項(xiàng)目相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票)之后繳納增值稅 明年對(duì)方要發(fā)票了,我再開具發(fā)票給他,申報(bào)表就填寫一個(gè)開具增值稅專用發(fā)票的金額和稅額,然后未開具發(fā)票那里就把上次填的那個(gè)數(shù)全部填成負(fù)數(shù)就可以了是吧?然后開具與未開具一正一負(fù)正好抵消,針對(duì)這一筆我就不用繳增值稅了是吧?我就不用
家權(quán)老師
2021 12/01 11:08
是的,就是那個(gè)意思哈。建議今年還是把票開出來,他要票的時(shí)候拿給他就是。
84785026
2021 12/01 11:23
無票收入時(shí): 借:銀行存款 100 貸:預(yù)收賬款 100 借:預(yù)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)8.26 開票時(shí): 借:預(yù)收賬款 -100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)-8.26 借:預(yù)收賬款 100 貸:主營業(yè)務(wù)收入 91.74 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷)8.2
84785026
2021 12/01 11:24
老師,麻煩您幫我看看賬務(wù)處理對(duì)不對(duì)
家權(quán)老師
2021 12/01 11:35
開票的時(shí)候什么也不做了,直接把發(fā)票附到原無票收入后邊就是.
84785026
2021 12/01 11:36
好的,謝謝!
家權(quán)老師
2021 12/01 11:41
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦
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