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公司注銷,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入未分配利潤,轉(zhuǎn)出金額填利潤表哪里,分錄咋寫

84784996| 提問時間:2021 12/01 19:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 什么原因需要轉(zhuǎn)出來
2021 12/01 19:17
84784996
2021 12/01 19:25
公司注銷,其他應(yīng)付款為零
郭老師
2021 12/01 19:28
借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入 在利潤表營業(yè)外收入
84784996
2021 12/01 19:29
這要交所得稅吧
郭老師
2021 12/01 19:31
你好 有盈利的需要繳
84784996
2021 12/01 19:49
能做借其他應(yīng)付款貸未分配利潤
郭老師
2021 12/01 19:50
可以的 但是你匯算清繳也得調(diào)整 補(bǔ)所得稅
84784996
2021 12/01 19:53
明白了,謝謝
郭老師
2021 12/01 19:55
不用客氣 工作愉快
84784996
2021 12/01 20:06
應(yīng)付賬款暫估如何做平
郭老師
2021 12/01 20:09
也是一樣的 不支付一樣做
84784996
2021 12/01 20:15
借應(yīng)付賬款暫估,貸營業(yè)外收入
郭老師
2021 12/01 20:15
這個暫估是有實際業(yè)務(wù)嗎?當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?
84784996
2021 12/01 20:29
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估
郭老師
2021 12/01 20:30
做了成本嗎 沒有的話借應(yīng)付帳款貸原材料
84784996
2021 12/01 20:40
以前做過借銷售費(fèi)用貸原材料,現(xiàn)在原材料都平了,沒有余額
郭老師
2021 12/01 20:47
實際業(yè)務(wù)的嗎 還是虛增的
84784996
2021 12/01 20:59
實際業(yè)務(wù)
郭老師
2021 12/01 21:00
借應(yīng)付帳款 貸營業(yè)外收入
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