問(wèn)題已解決

我單位銷售貨物,收到購(gòu)貨款怎么入賬,

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/01 20:39
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!一般情況下是借銀行存款貸應(yīng)收賬款,前期銷售你已經(jīng)確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話,
2021 12/01 20:40
84785021
2021 12/01 20:41
如果沒(méi)有開(kāi)票,確認(rèn)收入那
耿老師
2021 12/01 20:44
你好,符合收入確認(rèn)條件不開(kāi)發(fā)票也要確認(rèn)的,按無(wú)票收入處理。
84785021
2021 12/01 20:49
簽訂合同后發(fā)貨中,收到對(duì)方一部分貨款。月底錢、貨兩清并開(kāi)票。收到貨款時(shí):借銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 月底開(kāi)票時(shí):借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交增值稅并結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785021
2021 12/01 20:49
這樣做賬在實(shí)際工作中可以嗎?
耿老師
2021 12/01 20:50
你好,這樣的話,第一個(gè)分錄可以用預(yù)收賬款。
84785021
2021 12/01 20:51
好的,謝謝
84785021
2021 12/01 20:52
老師在問(wèn)一下,我單位是商貿(mào)公司沒(méi)有庫(kù)房。購(gòu)進(jìn)后不入庫(kù)直接銷售,購(gòu)進(jìn)時(shí)應(yīng)該怎么做賬
耿老師
2021 12/01 21:00
你好,個(gè)人建議在庫(kù)存商品科目下過(guò)一下。
84785021
2021 12/01 21:30
付款時(shí):借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票賬單時(shí):借:庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)付賬款可以嗎?
耿老師
2021 12/01 21:45
你好!是的,可以這樣理解
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