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(1)6月3日,購入A材料1000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為200萬元,增值稅稅額為26萬元,取得運費增值稅專用發(fā)票注明的運費為2萬元,增值稅稅額為0.18萬元。材料已驗收入庫,以上款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (2)6月12日,購入A材料2000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為500萬元,增值稅稅額為65萬元,取得運費普通發(fā)票注明的運費價稅合計金額為5萬元,支付保險費、包裝費共計2萬元,支付入庫前挑選整理人員工資1萬元。驗收入庫時發(fā)現(xiàn)短缺1噸,經(jīng)查明屬于運輸途中的合理損耗,以上款項均已通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付。 (3)6月22日,以電匯方式購入A材料3000噸,取得貨物增值稅專用發(fā)票注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78萬元。但材料尚未收到。 (4)6月25日,收到22日購入的A材料3000噸,并已驗收入庫。 要求:編制會計分錄

84785039| 提問時間:2021 12/02 16:20
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,請稍等在解答當(dāng)中
2021 12/02 16:22
夏天老師
2021 12/02 16:25
1借原材料202,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額26.18,貸銀行存款228.18 2借原材料508,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額65,貸銀行存款573 3借在途物資600,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額78,貸銀行存款678 4借原材料600,貸在途物資600
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