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甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,主營化妝品的生產(chǎn)和銷售,2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)高檔化妝品一批,開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額100萬元。 (2)委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為320萬元,支付乙公司加工費(fèi)20萬元,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月收回該批加工的化妝品,乙公司沒有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格。 (3)將業(yè)務(wù)(2)中的高檔化妝品全部收回,其中60%用于銷售給某商場,取得不含稅銷售收入280萬元;20%用于銷售給某超市,取得不含稅銷售收入80萬元;20%用于連續(xù)生產(chǎn)加工成套高檔化妝品,將生產(chǎn)的成套高檔化妝品全部銷售給某商場,取得不含稅收入為200萬元。 已知:高檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。求以上業(yè)務(wù)甲公司應(yīng)納消費(fèi)稅額、乙公司代收代繳的消費(fèi)稅額(不用計(jì)算合計(jì)數(shù))。

84784955| 提問時(shí)間:2021 12/03 10:37
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 12/03 10:48
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