問題已解決

2、甲企業(yè)是一家高爾夫球及球具生產(chǎn)廠家,為增值稅一般納稅人。本年10月甲企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款2000元、增值稅260元;委托乙企業(yè)將其加工成4個高爾夫球包,支付加工費(fèi)8000元、增值稅1040元,取得乙企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票。乙企業(yè)同類高爾夫球包不含稅銷售價格為1500元/個。甲企業(yè)收回時,乙企業(yè)代收代繳了消費(fèi)稅。(2)當(dāng)月將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿3把對外銷售,取得不含稅銷售收入12000元;另將自產(chǎn)的A型高爾夫球桿5把贊助給高爾夫球大賽。(3)將自產(chǎn)的B型高爾夫球桿1把移送至非獨(dú)立核算門市部銷售,當(dāng)月門市部對外銷售了2把,取得價稅合計金額22600元。其他相關(guān)資料:高爾夫球及球具消費(fèi)稅稅率為10%,成本利潤率為10%;上述相關(guān)票據(jù)均已經(jīng)過比對認(rèn)證。工作要求(1)計算乙企業(yè)應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅;(2)計算甲企業(yè)應(yīng)自行繳納的消費(fèi)稅。

84785034| 提問時間:2021 12/05 10:41
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
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2021 12/05 11:09
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