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我現(xiàn)在有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,在哪里填寫轉(zhuǎn)出的金額

84785045| 提問時(shí)間:2021 12/06 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
2021 12/06 10:14
84785045
2021 12/06 10:16
對方開錯了,我上月不小心抵扣了
郭老師
2021 12/06 10:17
你好,你們單位開了紅字信息表嗎?如果是的話,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開具的紅字信息表一欄里面。
84785045
2021 12/06 10:17
賣家開的票,
84785045
2021 12/06 10:19
我在表二其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形里填了,在總表十四欄里看不到
郭老師
2021 12/06 10:20
截圖你的附表二和主表看一下。
84785045
2021 12/06 10:24
老師,圖片發(fā)不過去呀
郭老師
2021 12/06 10:26
你填寫的位置不對。
郭老師
2021 12/06 10:26
你在開具的紅字信息表一欄里面填寫。
84785045
2021 12/06 10:31
老師麻煩你看下我填的對不對,為什么主表十四欄沒數(shù)字
84785045
2021 12/06 10:32
那是不是要開紅字信息了,咋開了
郭老師
2021 12/06 10:32
是的是的,你們要開了紅字信息表才可以的。
郭老師
2021 12/06 10:32
需要開紅字信息表,然后對方給你開紅字發(fā)票。
84785045
2021 12/06 10:33
老師,沒填過,請問在哪里填,如何填
郭老師
2021 12/06 10:34
購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點(diǎn)擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 八. 點(diǎn)擊右上角【打印】; 九. 點(diǎn)擊【不打印】; 十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點(diǎn)擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點(diǎn)擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點(diǎn)擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點(diǎn)擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,然后點(diǎn)擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值; 九.最后點(diǎn)擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
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