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老師,請(qǐng)問做了暫估收入,沒有開票,需要交暫估收入增值稅嗎?

84784973| 提問時(shí)間:2021 12/06 12:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
哦對(duì)的是的,需要交增值稅。
2021 12/06 12:45
84784973
2021 12/06 12:47
這個(gè)增值稅率是怎樣的?
郭老師
2021 12/06 12:48
你好,一般納稅人還是小規(guī)模銷售的是什么?
84784973
2021 12/06 12:49
是一般納稅人,但是沒有發(fā)票怎么交稅呢
郭老師
2021 12/06 12:49
你計(jì)算抵扣的,你是是13%的稅率,收到的錢除以1.13*13%
84784973
2021 12/06 13:04
老師,如果收入暫估的這月,我的進(jìn)項(xiàng)票也沒有收到,就無(wú)法抵減我的增值稅了?那我這個(gè)月多交的這部分增值稅是不是很損失?
郭老師
2021 12/06 13:05
你好,對(duì)的是的是一個(gè)損失。
84784973
2021 12/06 13:55
那這樣的話,以后如果收不到進(jìn)項(xiàng)票,可以不做收入暫估嗎?按照實(shí)際開票來做賬和繳納增值稅
郭老師
2021 12/06 13:57
不是建筑,不是租賃行業(yè)的,可以的。
84784973
2021 12/06 14:02
老師,這個(gè)月多交的增值稅可以作為留抵稅費(fèi)沖抵以后的增值稅嗎?
郭老師
2021 12/06 14:04
可以的,可以留著以后抵扣。
84784973
2021 12/06 14:19
老師,那么交的這部分暫估收入增值稅增值稅可以體現(xiàn)在利潤(rùn)表里的“稅金及附加”中嗎
郭老師
2021 12/06 14:21
不會(huì)的,他在應(yīng)交稅費(fèi)里面,或者是其他流動(dòng)資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表里面。
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