問題已解決

期末暫估的庫存,已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,月初要怎么紅沖?

84785030| 提問時(shí)間:2021 12/06 14:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品
2021 12/06 14:42
84785030
2021 12/06 14:43
是不是發(fā)票有多少就沖多少?
鄒老師
2021 12/06 14:43
你好,是根據(jù)之前暫估入賬多少,就紅沖多少?
84785030
2021 12/06 14:46
之前是暫估成本來報(bào)稅的,現(xiàn)在是有購進(jìn)材料的發(fā)票,但是金額不夠,是全部沖還是按照發(fā)票金額沖
鄒老師
2021 12/06 14:47
你好,是根據(jù)之前暫估入賬多少,就紅沖多少? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~