問題已解決
老師您好,想問下增值稅申報表種期末未交稅額與本期應(yīng)補稅額不一致怎么辦?有預(yù)繳稅額重申報了上月增值稅,也沒有顯示欠稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好;? ?不一致找原因 。 你 看看上月是否一致 ? 是不是你們結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 不對? ?
2021 12/07 09:46
84784947
2021 12/07 10:03
上個月因為外地經(jīng)營有預(yù)繳稅費,稅務(wù)局把稅費給算到11月了,說11月可以重申報10月增值稅,現(xiàn)在本期比期末多上個月的退稅
meizi老師
2021 12/07 10:08
你好;? ? 那你實際這個? 金額是多繳納了的金額不 ?? ? ? ? ?你們是不是有之前留抵過稅額可以抵減。 所以你現(xiàn)在不顯示欠稅??
2021 12/07 10:20
沒有留抵的,更正申報的也顯示導(dǎo)入了,預(yù)繳的稅額也顯示了,最后期末比本期少,也沒顯示欠稅
meizi老師
2021 12/07 10:24
你好 ;? ? ? ? ?那你就得找稅務(wù)局那邊問下了。 如果修改后數(shù)據(jù) 與你實際不一致 就得? 去找稅務(wù)局處理下? ?
閱讀 1210