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老師,增值稅附表三怎么填
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《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))填表說(shuō)明如下:
(一)本表由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅應(yīng)稅服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫.其他納稅人不填寫
(二)稅款所屬時(shí)間、納稅人名稱的填寫同主表.
(三)第1列本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額):營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于征稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額;營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的應(yīng)稅服務(wù)屬于免抵退稅或免稅項(xiàng)目的,填寫扣除之前的本期應(yīng)稅服務(wù)免稅銷售額.本列各行次等于《附列資料(一)》第11列對(duì)應(yīng)行次.
營(yíng)業(yè)稅改征增值稅的納稅人,應(yīng)稅服務(wù)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的分支機(jī)構(gòu),本列各行次之和等于《附列資料(一)》第11列第13行.
2021 12/07 10:05
84785043
2021 12/07 10:06
我是網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)行業(yè)是不是不用填
玲老師
2021 12/07 10:12
你好 是的? 不是差額內(nèi)稅的,不用填寫這個(gè)表的?
84785043
2021 12/07 10:20
老師,車票計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是填在附表二8b和第10行嗎
玲老師
2021 12/07 10:26
你好 是的 是這樣填寫的?
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