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你好,請問上月收到銷售的增值稅專用發(fā)票,本月發(fā)現(xiàn)有誤,本月我司開具增值稅紅字信息表,本月已收到銷售重新開具的紅字發(fā)票和藍字發(fā)票,請問這增值申報要數(shù)據(jù)怎么填?

84785026| 提問時間:2021 12/07 11:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在附表二進項轉出里面開具的紅字信息表一欄里面填寫進項轉出的金額,然后重新開的,你勾選嗎?
2021 12/07 11:57
郭老師
2021 12/07 11:57
本月發(fā)生的本月開的紅字信息表是不是本月的?這個不用填寫,在下一個月申報填寫。
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