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購買稅控盤會計分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?

84785004| 提問時間:2021 12/09 15:14
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莫老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 需要先備案,才可以減免,不需要認(rèn)證的
2021 12/09 15:15
84785004
2021 12/09 15:21
先備案是什么意思,怎么操作
莫老師
2021 12/09 15:28
按稅法有關(guān)規(guī)定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,應(yīng)在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“減免稅款”專欄,用于記錄該企業(yè)按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額。
84785004
2021 12/09 15:33
那我這么寫完合適嗎? 1、借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 2、轉(zhuǎn)減免 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用辦公費 因為目前沒有業(yè)務(wù)發(fā)生沒有抵扣稅款,報表上稅費就是負(fù)數(shù)-280,以后發(fā)生業(yè)務(wù)有增值稅時直接抵扣掉了是吧?
莫老師
2021 12/09 16:04
你好,你的分錄是可以的。是的,以后可以抵扣的
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