問(wèn)題已解決

上月發(fā)票客戶名字開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月沖紅后重開(kāi)的,這個(gè)月沖紅后的要做賬嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 15:39
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,紅沖后先做一筆紅沖的分錄;重開(kāi)后再做一筆正數(shù)的分錄;
2021 12/09 15:40
84785029
2021 12/09 15:43
160元,上月已收到款了,紅沖后先做一筆紅沖的分錄;重開(kāi)后再做一筆正數(shù)的分錄;要入應(yīng)收賬款嗎?借:應(yīng)收賬款-160 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-160 借:應(yīng)收賬款160 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入160
84785029
2021 12/09 15:48
不想掛應(yīng)收賬款增加一個(gè)客戶,需要怎么入賬呢?
立紅老師
2021 12/09 15:49
同學(xué)你好,對(duì)的,可以用應(yīng)收賬款過(guò)渡,把稅額也做上;
84785029
2021 12/09 15:57
不太想掛應(yīng)收賬款增加一個(gè)客戶,所以想問(wèn)一下還有沒(méi)有更好的入賬方法。
立紅老師
2021 12/09 16:02
同學(xué)你好,這個(gè)只能用往來(lái)科目 過(guò)渡一下,因?yàn)閷?shí)際我們沒(méi)有收款也沒(méi)有付款;
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