問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)以前有一個(gè)月多計(jì)提了,清理時(shí)發(fā)現(xiàn)累計(jì)折舊有貸方余額,跨年了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),怎么處理?我的軟件是累計(jì)折舊一定要跟固定資產(chǎn)一起錄,不能單獨(dú)錄,而且固定資產(chǎn)不能紅沖,也不能復(fù)制

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/10 09:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?那你現(xiàn)在紅沖即可 ; 借累計(jì)折舊貸? 管理費(fèi)用-折舊費(fèi)。? ?沒(méi)有跨年嘛? 。你固定資產(chǎn)原值是不是弄錯(cuò)了 去看看? ?
2021 12/10 09:51
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