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實(shí)務(wù)
问题已解决
做公司內(nèi)賬,前期只有法人銀行卡流水余額,從10月份開始建賬,只知道九月底銀行卡余額,請(qǐng)問期初余額怎么建



你好,這個(gè)可以零余額建賬
2021 12/11 19:23

84784978 

2021 12/11 19:48
那九月底的銀行卡余額不用錄入期初數(shù)據(jù)嗎

易 老師 

2021 12/11 20:02
不需要,全部是零,再一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行清理,作調(diào)整分錄即可

84784978 

2021 12/11 21:59
老師不太明白后半句話,項(xiàng)目進(jìn)行清理,做分錄調(diào)整怎么做。

84784978 

2021 12/11 22:01
因?yàn)槭莾?nèi)賬,也沒有開票,都是法人的私戶付款收款,都是按照流水入賬的

易 老師 

2021 12/11 22:08
清理出存款500萬,做調(diào)整分錄,借:銀行存款500,貸:未分配利潤(rùn)500

84784978 

2021 12/11 22:13
老師這筆分錄的金額是按照九月底私戶余額來填寫嗎,是不是期初建賬都按照0建賬,然后在10 月做筆您上述的那個(gè)分錄。

84784978 

2021 12/11 22:15
老師因?yàn)橹恢谰旁碌足y行賬戶余額,10建賬銀行期初余額填九月底余額,未分配利潤(rùn)期初余額與九月底銀行余額一樣,這樣建賬可以嗎

易 老師 

2021 12/11 22:21
前面一問理解對(duì)的,后面這問也是可以的就可少做調(diào)整的

84784978 

2021 12/11 22:24
哦哦,那就是兩種方法都可以做的是不

易 老師 

2021 12/12 11:09
兩種方法都可以做的
