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員工幫公司開了票,公司要把賬做平怎么做,我們是裝修設(shè)計(jì)公司,員工給公司開了50萬的裝修發(fā)票,然后公司現(xiàn)在要怎么做

84784947| 提問時(shí)間:2021 12/14 09:14
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:銀行存款
2021 12/14 09:15
84784947
2021 12/14 09:23
老師,那這個(gè)錢要付出去嗎
小菲老師
2021 12/14 09:23
同學(xué),你好 需要付出去的
84784947
2021 12/14 09:23
付出去怎么又還到公賬上吶
小菲老師
2021 12/14 09:25
同學(xué),你好 不還呀,或者就掛在賬了
84784947
2021 12/14 09:59
我是說把錢不是要轉(zhuǎn)給員工嗎?,員工怎么把這個(gè)錢轉(zhuǎn)回來,不可能把這個(gè)錢就給員工了吧
小菲老師
2021 12/14 10:03
同學(xué),你好 員工私下把錢給公司,不入賬
84784947
2021 12/14 10:23
金額比較大,這個(gè)怎么弄啊
84784947
2021 12/14 10:25
老師,我這邊還有個(gè)問題,就是我們公司上個(gè)月開普票18萬,要交1萬多的增值稅,我現(xiàn)在申報(bào)之前有留抵稅6000多,現(xiàn)在還是要交3000多的稅是不是的,還要交印花稅,和附加稅是吧
小菲老師
2021 12/14 10:27
同學(xué),你好 金額比較大,可以沖法人的借款
84784947
2021 12/14 10:29
老師,怎么沖
84784947
2021 12/14 10:30
借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付款—法人
小菲老師
2021 12/14 10:34
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-法人
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