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增值稅報(bào)表11月的,加計(jì)抵減10%,最后抵減900,沒有要繳的稅款,怎么做11月和12月的分錄
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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除,貸營業(yè)外收入。
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借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸、應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2021 12/15 09:02
84785044
2021 12/15 09:03
但是不是沒有要繳的稅款,也這樣?
郭老師
2021 12/15 09:06
你好,你不是正好用這個(gè)900抵扣啦?
84785044
2021 12/15 09:08
對(duì)啊,我是直接在12月份做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入,這樣可以嗎?
郭老師
2021 12/15 09:10
可以的,可以這么做的。
84785044
2021 12/15 09:11
那比如12月份實(shí)際抵扣300,最后要繳600,怎么做12月份和1月份的分錄?
郭老師
2021 12/15 09:12
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
貸,營業(yè)外收入
銀行存款
12月份直接做這個(gè)。
84785044
2021 12/15 09:25
那1月份就不用做了?
84785044
2021 12/15 09:27
可是政策上不是說實(shí)際繳納時(shí)才體現(xiàn)加計(jì)抵減的金額,這樣12月銀行賬單上沒有繳納的金額啊,1月份銀行賬單上才有
郭老師
2021 12/15 09:28
剛才看錯(cuò)了,如果12月份的你在一月份繳納,在一月份做上面的分錄,不是在12月份做。
84785044
2021 12/15 09:29
好的,謝謝
84785044
2021 12/15 09:30
老師,12月的賬是不是要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年的應(yīng)交稅費(fèi)的賬,在1月份時(shí),他們都是平的?
郭老師
2021 12/15 09:32
是的是的,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅需要交多少稅款做這個(gè)?
84785044
2021 12/15 09:34
就是說如果我12月份實(shí)際要繳納600,就要做這筆賬?然后1月份在做借未交增值稅,貸銀行存款 營業(yè)外收入?
郭老師
2021 12/15 09:36
是的是的,是這么做的。
84785044
2021 12/15 09:37
好的,謝謝老師
郭老師
2021 12/15 09:39
不用客氣工作愉快。
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