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實(shí)務(wù)
問題已解決
做暫估時(shí),暫估成本大于實(shí)際成本的賬務(wù)處理,含會(huì)計(jì)分錄,求解,謝謝!
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速問速答同學(xué),你好
借:庫(kù)存商品-暫估
貸:應(yīng)付賬款
2021 12/15 14:44
84785010
2021 12/15 14:48
老師,你沒有懂我的意思,我暫估入庫(kù)的時(shí)候做了含稅價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本也是含稅價(jià),現(xiàn)在發(fā)票回來后,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么沖回呢?
小菲老師
2021 12/15 14:51
同學(xué),你好
你之前暫估分錄
借:庫(kù)存商品-暫估
貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)在來發(fā)票,把之前暫估分錄沖掉
借:庫(kù)存商品-暫估 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
正確發(fā)票
借:庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)付賬款
84785010
2021 12/15 14:54
暫估的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)了成本了呀,你暫估沒有這步呀。暫估的目的不是為了結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
小菲老師
2021 12/15 14:54
同學(xué),你好
你結(jié)轉(zhuǎn)成本是手工做的,還是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的?
84785010
2021 12/15 14:58
暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄,借成本,貸庫(kù)存,是需要做這筆賬務(wù)處理的呀。當(dāng)時(shí)我暫估的庫(kù)存商品是5500,發(fā)票回來后,實(shí)際庫(kù)存是4867.26。這部分632.74的稅額差額怎么處理?
小菲老師
2021 12/15 15:00
同學(xué),你好
你之前暫估分錄
借:庫(kù)存商品-暫估5500
貸:應(yīng)付賬款5500
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5500
貸:庫(kù)存商品5500
現(xiàn)在來發(fā)票,把之前暫估分錄沖掉
借:庫(kù)存商品-暫估-5500
貸:應(yīng)付賬款-5500
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5500
貸:庫(kù)存商品-5500
正確發(fā)票
借:庫(kù)存商品4867.26
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅632.74
貸:應(yīng)付賬款5500
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4867.26
貸:庫(kù)存商品4867.26
84785010
2021 12/15 15:06
發(fā)票回來后,我跟你做的賬務(wù)處理一樣的,但這樣一來實(shí)際成本不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎?暫估的成本被沖回了,現(xiàn)在發(fā)票回來,不需要做正確的成本處理嗎?那庫(kù)存不是多了嗎?按你上面的分錄,發(fā)票回來后的分錄,先沖回暫估,又沖回成本,再按正確的入庫(kù),造成的結(jié)果就是這個(gè)分錄的結(jié)果是負(fù)數(shù)。老師這樣可以嗎?
84785010
2021 12/15 15:07
另外,這個(gè)產(chǎn)品根本沒有出庫(kù)呀,實(shí)際上是出庫(kù)了,你只做了庫(kù)存商品這個(gè)分錄。好像不太合理。產(chǎn)品早出庫(kù)了呢。
小菲老師
2021 12/15 15:08
同學(xué),你好
實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)了,結(jié)轉(zhuǎn)了4867.26
現(xiàn)在做的就是正確的成本處理
成本是負(fù)數(shù),因?yàn)槟阒俺杀径嗳肓?/div>
84785010
2021 12/15 15:20
發(fā)票回來憑發(fā)票入庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本后,憑證的結(jié)果是負(fù)數(shù)呀,可以這樣嗎
小菲老師
2021 12/15 15:21
同學(xué),你好
是可以的
84785010
2021 12/15 15:34
好的,謝謝老師的耐心講解,又讓我學(xué)到了新的知識(shí),感謝感謝!
小菲老師
2021 12/15 15:35
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!
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