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請問老師,行政單位用預(yù)算內(nèi)資金以直接支付方式歸還借款,這樣做對嗎?財(cái)務(wù)會計(jì):借:業(yè)務(wù)活動費(fèi)用,貸:其他應(yīng)收款;預(yù)算會計(jì):借:行政支出,貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,年終發(fā)現(xiàn)財(cái)政撥款收入與財(cái)政撥款預(yù)算收入有差額,請問對賬務(wù)數(shù)據(jù)有什么影響嗎?

84785003| 提問時(shí)間:2021 12/16 10:28
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,如果發(fā)生借款時(shí)沒有做待償債凈資產(chǎn),也只能按你說的做了,貸方其他應(yīng)付款合適
2021 12/16 17:24
84785003
2021 12/16 17:52
老師,那我這樣做對嗎?
波德老師
2021 12/16 17:55
你們是債權(quán)人還是債務(wù)人
84785003
2021 12/16 18:20
我們單位借給別人
84785003
2021 12/16 18:22
我們用預(yù)算資金借給別人,后來專項(xiàng)資金(也是預(yù)算內(nèi)資金)到賬了,以直接支付的方式歸還借款。
波德老師
2021 12/16 18:39
前兩個(gè)分錄沒問題,第三個(gè)分錄直接支付方式付給誰
84785003
2021 12/16 19:10
抵消借款
波德老師
2021 12/16 19:15
直接支付收款人是誰
84785003
2021 12/16 20:02
意思是暫時(shí)用單位的一個(gè)專項(xiàng)指標(biāo)借出,現(xiàn)在上面撥款來了,核銷借款,并支付專項(xiàng)款項(xiàng)。
波德老師
2021 12/16 20:14
如果不需要合作社再還你們就按你那樣寫的做
84785003
2021 12/16 21:05
對,拿撥來的錢抵消合作社的借款,不需要合作社歸還了,再用撥來的錢支付之前的專款,因?yàn)樨?cái)務(wù)會計(jì)貸方?jīng)]用到財(cái)政撥款收入科目,所以財(cái)政撥款收入和財(cái)政撥款預(yù)算收入有差額,有差額影響什么嗎?
波德老師
2021 12/16 21:36
第二大類增加借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用貸累計(jì)盈余,第三大類增加借累計(jì)盈余貸財(cái)政撥款收入,累計(jì)盈余是一個(gè)過渡科目,這樣你的財(cái)務(wù)會計(jì)業(yè)務(wù)活動費(fèi)用和財(cái)政撥款收入就全了,用累計(jì)盈余科目是我想到的比較合適的一個(gè)科目
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