問(wèn)題已解決
我單位一般納稅人4月給客戶(hù)開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,因沒(méi)有備注,對(duì)方現(xiàn)在要求我單位從新開(kāi)具,這個(gè)票據(jù)要怎么處理,4月個(gè)稅已經(jīng)繳納
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2021 12/16 18:12
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