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當(dāng)月增值稅專票開錯(cuò)了怎么處理?

84785000| 提問時(shí)間:2021 12/17 20:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月增值稅專票開錯(cuò)了作廢就好了
2021 12/17 20:43
84785000
2021 12/17 20:44
作廢,還要紅沖、開紅字發(fā)票或者填信息表嗎?
bamboo老師
2021 12/17 20:44
作廢 不需要紅沖、開紅字發(fā)票或者填信息表
84785000
2021 12/17 20:47
原記賬憑證刪除就好,是吧。紅沖和紅字發(fā)票信息表是什么情況下
bamboo老師
2021 12/17 20:47
原記賬憑證刪除就好 是的 跨月的時(shí)候 要開具紅字發(fā)票信息表 然后開具紅字發(fā)票
84785000
2021 12/17 20:56
好的謝謝老師
bamboo老師
2021 12/17 20:57
不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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