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老師好,合并賬時,給單位預算會計不并過來可以嗎?

84785000| 提問時間:2021 12/18 21:39
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
同學你好,如果預算會計收入、支出沒結(jié)轉(zhuǎn)需要并過來
2021 12/19 07:38
84785000
2021 12/19 07:44
要是預算會計收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了,還有并資金結(jié)存嗎?
波德老師
2021 12/19 11:07
建議不要結(jié)轉(zhuǎn),做到新賬,這樣決算好做
84785000
2021 12/19 11:28
老師那就是以前單位賬截止到6月了,預算會計不用結(jié)轉(zhuǎn),把余額表打出來,用余額表并賬嗎?
84785000
2021 12/19 12:00
老師好,科目余額表,財務(wù)會計銀行存款,庫存現(xiàn)金,財政應(yīng)反還額度期末都沒有錢,就是預算會計資金結(jié)存科目有余額,這樣對嗎?
波德老師
2021 12/19 12:17
就是用原單位的余額表做賬
84785000
2021 12/19 12:20
老師,那要是讓個個單位做自己上半年決算,然后把數(shù)據(jù)給新單位加上,不把之前單位預算會計賬合并過來行嗎?
波德老師
2021 12/19 13:46
我經(jīng)歷過的就是合并后的咱們做合并決算,具體哪個單位做決算以財政局要求為準
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