問題已解決

老師,我們公司買固定資產(chǎn)有進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在給別的公司開專票,不用交稅,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)能抵扣,我這樣做賬對嗎

84784959| 提問時間:2021 12/20 14:52
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,是正確的;
2021 12/20 14:59
84784959
2021 12/20 15:10
老師,那我這個沒有銀行交稅憑證,就用增值稅那個表附在這個憑證后邊吧
立紅老師
2021 12/20 15:27
同學(xué)你好 那我這個沒有銀行交稅憑證,就用增值稅那個表附在這個憑證后邊吧——是的;
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