問題已解決

我看之前會計(jì)做的賬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款。怎么理解的呢老師?謝謝

84784966| 提問時(shí)間:2021 12/23 10:31
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
是不是吧沒有發(fā)放的工資,轉(zhuǎn)入了其他應(yīng)付款
2021 12/23 10:33
84784966
2021 12/23 10:35
為什么要轉(zhuǎn)入呢?
辜老師
2021 12/23 10:35
其實(shí)是不需要轉(zhuǎn)入的額
84784966
2021 12/23 10:35
已經(jīng)計(jì)提工資了的?為什么又要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款呢?
辜老師
2021 12/23 10:37
應(yīng)該發(fā)放的日期他沒有發(fā)票,所以轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)付款,其實(shí)可以不用轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款的,形成應(yīng)付職工薪酬期末余額就可以
84784966
2021 12/23 10:39
應(yīng)該發(fā)放的日期沒有發(fā)票,什么意思呢?
辜老師
2021 12/23 10:42
應(yīng)該發(fā)放的日期他沒有發(fā)放,就是原本這個月工資,下個月要發(fā)放的,由于沒有發(fā)放,轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款
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