問(wèn)題已解決

老師,我們每個(gè)月按開(kāi)票收入確認(rèn)收入,年底了,需不需要把未開(kāi)票的金額也暫估確認(rèn)收入,一起申報(bào)增值稅?

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/24 17:09
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!其實(shí)平時(shí)就要申報(bào)了
2021 12/24 17:12
84785013
2021 12/24 17:43
好的,我公司今年6月份開(kāi)業(yè),前期認(rèn)證抵扣了好多發(fā)票,到12月份還有留抵稅額,沒(méi)有交過(guò)增值稅,這樣可以嗎?
宋生老師
2021 12/24 18:06
你好!可以是可以,只是有風(fēng)險(xiǎn)
84785013
2021 12/24 18:17
那我還有留抵,交不了稅怎么辦好,我也想交點(diǎn)稅
宋生老師
2021 12/24 20:02
您好!今年已經(jīng)沒(méi)辦法了,已經(jīng)認(rèn)證了
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