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老師,公司給員工發(fā)的年貨,是要通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)核算嗎?企業(yè)所得稅可以稅前全額扣除吧?

84784982| 提問時(shí)間:2021 12/29 11:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,對(duì)的是的,按工資的14%抵扣所得稅,前提是得有發(fā)票。
2021 12/29 11:06
84784982
2021 12/29 11:25
這個(gè)是不是和業(yè)務(wù)招待費(fèi)一樣都是匯算清繳時(shí)再核算,然后多退少補(bǔ)?22年初報(bào)所得稅稅時(shí)根據(jù)利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額繳納?
郭老師
2021 12/29 11:28
你好,按工資的14%抵扣企業(yè)所得稅,超過的不允許抵扣,不超過的可以全部抵扣。
郭老師
2021 12/29 11:28
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,但是需要調(diào)整的業(yè)務(wù),在納稅調(diào)整明細(xì)表里邊需要調(diào)整。
84784982
2021 12/29 11:29
這個(gè)不能在匯算清繳時(shí)一起調(diào)整嗎?之前有需要調(diào)整的我都沒有調(diào)整呢
郭老師
2021 12/29 11:32
好,這個(gè)就是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
郭老師
2021 12/29 11:32
調(diào)增的業(yè)務(wù)都是在匯算清交。
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