問題已解決

我們公司請來培訓(xùn)師幫忙授課培訓(xùn),現(xiàn)在支付給培訓(xùn)老師錢,登記了培訓(xùn)費(fèi)支出,需要發(fā)票的時候,培訓(xùn)老師告知無法開培訓(xùn)費(fèi)的發(fā)票,只能開購買產(chǎn)品的發(fā)票,我們是否可以接受這個發(fā)票,把培訓(xùn)費(fèi)變成購買產(chǎn)品

84784973| 提問時間:2021 12/29 13:34
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
您好 這樣不行,這是虛開發(fā)票
2021 12/29 13:36
84784973
2021 12/29 13:36
那要怎么處理 怎么和對方溝通
84784973
2021 12/29 13:38
開不出來說,她們公司經(jīng)營范圍不包括這個,只能開產(chǎn)品說
84784973
2021 12/29 13:38
這個要怎么處理好點(diǎn)呢
84784973
2021 12/29 13:39
是否可以打給他私人,然后登記好情況,不要發(fā)票了
玲老師
2021 12/29 13:41
可以不開發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)整,正常轉(zhuǎn)賬給工人
玲老師
2021 12/29 13:42
可以不開發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)整,正常轉(zhuǎn)賬給收款方
84784973
2021 12/29 13:43
匯算清繳納稅調(diào)整是什么意思,可以解釋給我下嗎
玲老師
2021 12/29 13:44
您好 就是沒有發(fā)票的成本費(fèi)用,不能所得稅前扣除,需要在所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整交所得稅
84784973
2021 12/29 13:47
意思我們是屬于支出方,人家不給我們發(fā)票,我們也需要上稅嗎,我們不是只有收入的上稅
玲老師
2021 12/29 13:51
是的,因為你這個業(yè)務(wù)沒有取得成本票,帳上是正常記成本的,沒有發(fā)票的成本不能稅前扣除,所以需要納稅調(diào)整交所得稅
84784973
2021 12/29 13:58
那登記項帳 就寫成本嗎 還是別的名稱
84784973
2021 12/29 13:58
成本支出可以嗎
玲老師
2021 12/29 14:02
帳上正常記成本或者費(fèi)用科目
玲老師
2021 12/29 14:03
比如你是服務(wù)業(yè)單位,記主營業(yè)務(wù)成本科目
84784973
2021 12/29 14:18
好的 謝謝老師
玲老師
2021 12/29 14:19
不客氣的,問題解決了請及時評價,謝謝!
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