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問題已解決
請問前幾個(gè)月加計(jì)抵減多減了,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問速答您好,是紅字沖回多抵減分錄
2021 12/29 20:03
84784965
2021 12/29 20:06
還得通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目嗎?能不能幫我列一下分錄,謝謝
小林老師
2021 12/29 20:26
您好,加計(jì)抵減多了,是沖回多抵減部分,局域網(wǎng)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
小林老師
2021 12/29 20:26
您好,不需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84784965
2021 12/30 07:53
我做會(huì)計(jì)分錄是這樣的,老師你看看對不對,當(dāng)時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)該增值稅進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減,貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)多計(jì)了,就貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),借紅字營業(yè)外收入,這樣對不對
84784965
2021 12/30 07:54
稅審的告訴我得用增值稅轉(zhuǎn)出科目,我沒弄明白
小林老師
2021 12/30 07:57
您好,那就貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)貸營業(yè)外收入(紅字)
84784965
2021 12/30 08:13
那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出不是有余額嗎?還得怎么做一下借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧?
小林老師
2021 12/30 08:52
您好,不需要,結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,然后繳納增值稅
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