問(wèn)題已解決

法人平凡往公司賬戶轉(zhuǎn)款,除了可以計(jì)入其他應(yīng)付款,還可以怎么記賬? 其他應(yīng)付款和那個(gè)科目可以抵消?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/30 11:51
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森林老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,如果是正常有消費(fèi)的,就是給企業(yè)購(gòu)買(mǎi)東西的,可以沖減其他應(yīng)付款的。法人轉(zhuǎn)公司一般只能用于往來(lái)賬戶其他應(yīng)付款的。
2021 12/30 11:52
84784947
2021 12/30 11:53
沖減其他應(yīng)付款怎么做分錄
森林老師
2021 12/30 11:56
如是直接還款借其他應(yīng)付款? 貸銀行存款
84784947
2021 12/30 11:58
是法人給公司購(gòu)買(mǎi)了材料 但是沒(méi)有從公司的公戶轉(zhuǎn)款給法人
森林老師
2021 12/30 11:59
法人買(mǎi)材料,借原材料,貸其他應(yīng)付款 你現(xiàn)在有錢(qián)了,要沖砬這個(gè)其他應(yīng)付款,就要借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
84784947
2021 12/30 12:02
我明白老師說(shuō)的意思 我現(xiàn)在是其他應(yīng)付款的數(shù)額太大 就是法人一直在網(wǎng)公司賬戶轉(zhuǎn)款 現(xiàn)在我想把其他應(yīng)付款沖掉一寫(xiě) 但是公司賬戶上沒(méi)有錢(qián) 那么這個(gè)其他應(yīng)付款還能用什么方法做沖減呢
森林老師
2021 12/30 13:02
同學(xué)你好,這個(gè)是許多企業(yè)頭疼的地方,所以不好操作,如果股東沒(méi)有實(shí)際繳納注冊(cè)資金,可以轉(zhuǎn)實(shí)收資本
84784947
2021 12/30 13:03
哎 老企業(yè)了 當(dāng)時(shí)都是實(shí)繳的注冊(cè)資金呢
森林老師
2021 12/30 13:06
同學(xué)你好,那的確不好操作
84784947
2021 12/30 13:17
進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證需要做賬務(wù)處理嗎?
84784947
2021 12/30 13:18
假如進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證了但是沒(méi)有抵扣需要做賬務(wù)處理嗎?具體怎么做分錄呢?
森林老師
2021 12/30 13:50
認(rèn)證正常做借庫(kù)存,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行等就可以了
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