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A公司是一般納稅人購進(jìn)原材料,取得專票注明買價2萬,增值稅2600,另支付運費,取得專票,注明運費3000,求當(dāng)期準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項稅額當(dāng)期的銷項稅額,當(dāng)期應(yīng)納增值稅。

84784977| 提問時間:2021 12/31 13:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,你提供的信息只有進(jìn)項稅額,沒有銷項稅額啊 進(jìn)項稅額=2600+3000*9%?
2021 12/31 13:16
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