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年底未勾選抵扣進項票可以先入賬,第二年再認證抵扣嗎?
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速問速答你好,是可以這樣操作的?
2022 01/03 12:01
84785001
2022 01/03 12:03
需要如何做會計分錄呢?
鄒老師
2022 01/03 12:04
你好,年底的時候
借:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額),??貸:應付賬款等科目
之后認證的時候
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:應交稅費—應交增值稅(待認證進項稅額)
84785001
2022 01/03 12:07
也就是年底把收到的進項都先入賬,做在待認證稅金,第二年認證當月做進項抵扣對吧
鄒老師
2022 01/03 12:09
你好,根據(jù)你的描述,就是這樣處理
84785001
2022 01/03 12:15
那是不是每年12月底就要盤點一下未認證進項票,否則當年很多成本票沒有辦法入賬,又不需要這么多進項,這樣處理是不是更符合會計準則
鄒老師
2022 01/03 12:57
你好,沒有每年12月底就要盤點一下未認證進項票的做法
84785001
2022 01/03 13:11
如果當年成本票不夠這種情況是不是可以這樣操作,先入賬做成本,第二年再認證抵扣,會不會有稅務風險存在
84785001
2022 01/03 13:15
進項票一直有多,這種情況是不是容易引起稅務機關(guān)稽查
鄒老師
2022 01/03 13:55
你好,這樣操作沒有什么問題,不會因為這樣操作就容易引起稅務機關(guān)稽查的
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