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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月份給對(duì)方公司把稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了如何補(bǔ)救
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發(fā)票開(kāi)錯(cuò),作廢重開(kāi)即可;
如果是增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò),而且跨月,作廢按以下步驟處理:
按照國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂《增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用規(guī)定》的通知(國(guó)稅發(fā)〔2006〕156號(hào))第十四條 一般納稅人取得專(zhuān)用發(fā)票后,發(fā)生銷(xiāo)貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷(xiāo)貨部分退回及發(fā)生銷(xiāo)售折讓的,購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票申請(qǐng)單》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《申請(qǐng)單》).
《申請(qǐng)單》所對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證.
開(kāi)票方憑購(gòu)買(mǎi)方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單》,先開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后再開(kāi)正確的發(fā)票.
2022 01/03 19:17
小文老師
2022 01/03 19:20
希望有幫到你,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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