問題已解決

老師你好,關(guān)于一般納稅人月末增值稅賬務處理的邏輯是什么呢?

84785018| 提問時間:2022 01/04 11:33
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 借,應交稅費一應增一銷項 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應交稅費一應增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應交稅費一未交增值稅
2022 01/04 11:34
84785018
2022 01/04 11:37
還用設置-應交稅費-應增-轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?
立紅老師
2022 01/04 11:39
同學你好,如果有多交稅款,需要設置,如果沒有,是不需要設置的;
84785018
2022 01/04 11:43
那轉(zhuǎn)出多交增值稅的處理邏輯 是什么?
立紅老師
2022 01/04 11:47
同學你好, 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費-應增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金
84785018
2022 01/04 11:49
上面的兩個分錄做了,接下來怎么處理呢?
立紅老師
2022 01/04 11:59
同學你好,接下來就是下月初交稅的分錄了
84785018
2022 01/04 14:54
轉(zhuǎn)出未交增值稅好做。但是轉(zhuǎn)出多交增值稅接下來怎么處理呢?
立紅老師
2022 01/04 15:02
同學你好 借,應交稅費一未交增值稅 貸,應交稅費-應增-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785018
2022 01/04 15:04
應交稅費-應增-已交稅金,這個科目接下來怎么做呢?
立紅老師
2022 01/04 15:13
應交稅費-應增-已交稅金,這個科目接下來怎么做呢?—— 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費-應增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金 不是在這里轉(zhuǎn)出了么
84785018
2022 01/04 15:21
上面的分錄,應交稅費-應增-已交稅金,是多交的稅金,這個科目搞不明白邏輯。麻煩講下來龍去脈。
立紅老師
2022 01/04 15:24
同學你好, 預交稅時 借,應交稅費-應增-已交稅金 貸,銀行存款 轉(zhuǎn)出時 借,應交稅費一應增一銷項 借,應交稅費-應增-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸,應交稅費一應增一進項 貸,應交稅費一應增一已交稅金
84785018
2022 01/04 15:47
應交稅費-應增-已交稅金,只有在預交的時候才用嗎?在網(wǎng)上查的說是本月交本月的增值稅,用這個科目,對嗎?
立紅老師
2022 01/04 15:48
同學你好,本月交本月,就是預交的;
84785018
2022 01/04 15:50
只有在這種情況下,才用已交稅金這個科目,對嗎?
立紅老師
2022 01/04 15:55
只有在這種情況下,才用已交稅金這個科目,對嗎?——對的;
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